10.06.2019 09:36
Číslo faktúry
8233922696
Predmet faktúry
mobil za 5/2019
Celková cena vrátane DPH
4,99 €
Dátum doručenia
21.05.2019
Dátum vyhotovenia
22.05.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa
Bajkalská 28, 817 62...
10.06.2019 09:34
Číslo faktúry
190412834
Predmet faktúry
elektrický zásobníkový ohrievač vody
Celková cena vrátane DPH
91,20 €
Dátum doručenia
21.05.2019
Dátum vyhotovenia
21.05.2019
Dodávateľ
SWAN a.s.
Adresa dodávateľa
Landererova...
10.06.2019 09:32
Číslo faktúry
1190505671
Predmet faktúry
Internet 5/2019
Celková cena vrátane DPH
9,98€
Dátum doručenia
02.05.2019
Dátum vyhotovenia
02.05.2019
Dodávateľ
SWAN a.s.
Adresa dodávateľa
Landererova 12, 811 09...
10.06.2019 09:30
Číslo faktúry
2019601931
Predmet faktúry
tepelná energia za 4/2019
Celková cena vrátane DPH
424,49 €
Dátum doručenia
30.04.2019
Dátum vyhotovenia
07.05.2019
Dodávateľ
NTS, a.s.
Adresa dodávateľa
Janka...
10.06.2019 09:29
Číslo faktúry
7479503360
Predmet faktúry
elektrická energia za 5/2019
Celková cena vrátane DPH
91,86 €
Dátum doručenia
01.05.2019
Dátum vyhotovenia
03.05.2019
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Adresa dodávateľa
Čulenova...
10.06.2019 09:24
Číslo faktúry
19098
Predmet faktúry
PO a BOZP za 4/2019
Celková cena vrátane DPH
50,00 €
Dátum doručenia
3.05.2019
Dátum vyhotovenia
19.05.2019
Dodávateľ
Eva Cíbiková
Adresa dodávateľa
Pod Orešinou...
10.06.2019 09:22
Číslo faktúry
190028
Predmet faktúry
obedy za 5/2019
Celková cena vrátane DPH
729,12 €
Dátum doručenia
03.05.2019
Dátum vyhotovenia
03.05.2019
Dodávateľ
ZŠ Topoľová 8
Adresa dodávateľa
Topoľová 8, 949 01...
10.06.2019 09:20
Číslo faktúry
8232283912
Predmet faktúry
pevná sieť (01.04.2019 - 31.04.2019)
Celková cena vrátane DPH
15,32 €
Dátum doručenia
30.04.2019
Dátum vyhotovenia
01.05.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
10.06.2019 09:14
Číslo faktúry
FV193428
Predmet faktúry
súčiastky na automatické otváranie brány
Celková cena vrátane DPH
94,84 €
Dátum doručenia
30.04.2019
Dátum vyhotovenia
30.04.2019
Dodávateľ
ECO PRODUCT s.r.o.
Adresa...
10.06.2019 09:07
Číslo faktúry
2019071
Predmet faktúry
odber stravy
Celková cena vrátane DPH
45,72 €
Dátum doručenia
25.04.2019
Dátum vyhotovenia
25.04.2019
Dodávateľ
MS Gastro, s.r.o.
Adresa dodávateľa
Hlboká 59, 949 01 Nitra...